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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4787 Data de lançamento: 14/06/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: SECRETARIA DE FINANCAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria de Financas
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=206925-207334-208172 EM ANEXO. 0,00 415,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2013 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013 PROCESSO Nº04/2013 E NF=206925-207334-208172 EM ANEXO. 415,10
14/06/2013 LIQUIDADO PARA PAGTO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013 PROCESSO Nº 04/2013 E NF= 206925-207334-208172 EM ANEXO. 415,10
20/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 415,10
TOTAL 415,10 415,10 415,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.