Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria de Administracao |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTRO REALIZADA NO VEÍCULO POLO INC - 1465
CFE ORDEM COMPRA 179/2013 E NOTA FISCAL Nº182060 EM ANEXO. |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTRO REALIZADA NO VEÍCULO POLO INC - 1465
CFE ORDEM COMPRA 179/2013 E NOTA FISCAL Nº182060 EM ANEXO. |
138,00 |
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29/01/2013 |
LIQUIDADO PARA PGTO CFE ORDEM COMPRA 179/2013 E NF= 182060 |
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138,00 |
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08/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.