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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6485 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM RADIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE GRAVAÇÃO EM ANEXO,PERÍODO 08/07/13 A 31/08/13 CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº006/2013 , PROCESSO Nº10/2013 CONTRATO 51/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3604 REQUISIÇÃO Nº27564 NOTA FISCAL Nº17636 EM ANEXO 1.578,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 REF.DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE GRAVAÇÃO EM ANEXO,PERÍODO 08/07/13 A 31/08/13 CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº006/2013 , PROCESSO Nº10/2013 CONTRATO 51/2013 ORDEM DE COMPRA Nº3604 REQUISIÇÃO Nº27564 NOTA FISCAL Nº17636 EM ANEXO 1.578,26
01/08/2013 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA REF.CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº006/2013 , PROCESSO Nº10/2013 CONTRATO 51/2013 ORDEM DE COMPRA Nº 3604 REQUISIÇÃO Nº27564 NOTA FISCAL Nº17636 EM ANEXO 1.578,26
02/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6485/2013 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 1.578,26
TOTAL 1.578,26 1.578,26 1.578,26
SALDO A PAGAR 0,00