REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO
TOMADA PREÇO 10/12 PROCESSO 12/12 E NF=182961-182556-182038-182286 EM ANEXO.
0,00
374,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2013
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO
TOMADA PREÇO 10/12 PROCESSO 12/12 E NF=182961-182556-182038-182286 EM ANEXO.
374,83
05/02/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/12 PROCESSO 12/12 E NF= 182961-182556-182038-182286 EM ANEXO.
374,83
18/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
374,83
TOTAL
374,83
374,83
374,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.