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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7368 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria de Administracao
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009- 223081-222341-222174 EM ANEXO. 0,00 580,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009- 223081-222341-222174 EM ANEXO. 580,66
02/09/2013 VALOR LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009-223081-222341-222174 EM ANEXO. 580,66
05/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 580,66
TOTAL 580,66 580,66 580,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.