REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013
PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009-
223081-222341-222174 EM ANEXO.
0,00
580,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2013
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013
PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009-
223081-222341-222174 EM ANEXO.
580,66
02/09/2013
VALOR LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=220768-221009-223081-222341-222174 EM ANEXO.
580,66
05/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
580,66
TOTAL
580,66
580,66
580,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.