Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8020 |
Data de lançamento: |
24/09/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL CAMINHÕES: ICZ 0377, IQX 3069, ICW 9375 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228435, 228273, 228263 EM ANEXO. |
0,00 |
696,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2013 |
REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL CAMINHÕES: ICZ 0377, IQX 3069, ICW 9375 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228435, 228273, 228263 EM ANEXO. |
696,72 |
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24/09/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF = 228435, 228273, 228263 EM ANEXO. |
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696,72 |
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TOTAL |
696,72 |
696,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
696,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.