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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8432 Data de lançamento: 07/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade: SETOR DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: GASOLINA E LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4753, REQUISIÇÃO Nº28608, NF = 232207 EM ANEXO. 0,00 58,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2013 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4753, REQUISIÇÃO Nº28608, NF = 232207 EM ANEXO. 58,40
07/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº4753, REQUISIÇÃO Nº28608, NF = 232207 EM ANEXO. 58,40
TOTAL 58,40 58,40 0,00
SALDO A PAGAR 58,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.