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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8490 Data de lançamento: 10/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231955; 230810; 231436 EM ANEXO. 0,00 244,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2013 REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231955; 230810; 231436 EM ANEXO. 244,03
10/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS DE ÓLEO DIESEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 231955; 230810; 231436 EM ANEXO. 244,03
TOTAL 244,03 244,03 0,00
SALDO A PAGAR 244,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.