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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8649 Data de lançamento: 16/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232959 EM ANEXO. 0,00 82,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2013 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232959 EM ANEXO. 82,04
16/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232959 EM ANEXO. 82,04
TOTAL 82,04 82,04 0,00
SALDO A PAGAR 82,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.