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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8651 Data de lançamento: 16/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232313 EM ANEXO. 0,00 109,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2013 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232313 EM ANEXO. 109,47
16/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO POLO INC 1465 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº04/2013, NF = 232313 EM ANEXO. 109,47
TOTAL 109,47 109,47 0,00
SALDO A PAGAR 109,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.