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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8692 Data de lançamento: 18/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 232349; 232781; 233122 EM ANEXO. 0,00 295,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2013 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 232349; 232781; 233122 EM ANEXO. 295,80
18/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013, PROCESSO Nº 04/2013, NF = 232349; 232781; 233122 EM ANEXO. 295,80
18/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 295,80
TOTAL 295,80 295,80 295,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.