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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9001 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES INE 3165-IPD 1726-IPO 7404 IQU 2459-IMT 2783 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=233875-234163-234038-234413- 234014-234415 EM ANEXO. 0,00 675,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES INE 3165-IPD 1726-IPO 7404 IQU 2459-IMT 2783 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=233875-234163-234038-234413- 234014-234415 EM ANEXO. 675,83
25/10/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES INE 3165-IPD 1726-IPO 7404 IQU 2459-IMT 2783 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/13 PROCESSO 04/13 E NF=233875-234163-234038-234413- 234014-234415 EM ANEXO. 675,83
TOTAL 675,83 675,83 0,00
SALDO A PAGAR 675,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.