REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO
POLO - INC 1465 CFE LICIT.TP 10/2012
PROCESSO 12/2012 E NF=184119-194363-
184995-185634 EM ANEXO.
0,00
454,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2013
REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO
POLO - INC 1465 CFE LICIT.TP 10/2012
PROCESSO 12/2012 E NF=184119-194363-
184995-185634 EM ANEXO.
454,71
18/02/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE NF= 184119-184363-184995-185634 REF.LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012
454,71
18/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 908/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
454,71
TOTAL
454,71
454,71
454,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.