Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9903 |
Data de lançamento: |
22/11/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº29329,
ORDEM DE COMPRA Nº5609 EM ANEXO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2013 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140 CFE REQUISIÇÃO Nº29329,
ORDEM DE COMPRA Nº5609 EM ANEXO. |
50,00 |
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25/11/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 243138 REF.ORDEM DE COMPRA Nº
5609/2013 REQUISIÇÃO Nº 29329/2013 |
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50,00 |
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TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.