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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1009 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES JANEIRO/2014 568,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES JANEIRO/2014 568,98
12/02/2014 VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2014 568,98
18/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 568,98
TOTAL 568,98 568,98 568,98
SALDO A PAGAR 0,00