| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES JANEIRO/2014 | 568,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES JANEIRO/2014 | 568,98 | ||
| 12/02/2014 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2014 | 568,98 | ||
| 18/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 568,98 | ||
| TOTAL | 568,98 | 568,98 | 568,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||