| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 10201 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5601 REQUISIÇÃO Nº35361 COLETA DE PREÇO Nº311 E DOC.ANEXO. | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5601 REQUISIÇÃO Nº35361 COLETA DE PREÇO Nº311 E DOC.ANEXO. | 298,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 689 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/11/14 AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5601 REQUISIÇÃO Nº35361 COLETA DE PREÇO Nº311 E DOC.ANEXO. | 298,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10201/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||