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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1021 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/2014 882,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/2014 882,90
12/02/2014 VALOR LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2014 882,90
18/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 882,90
TOTAL 882,90 882,90 882,90
SALDO A PAGAR 0,00