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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10229 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE REQUISIÇÃO Nº35396 ORDEM DE COMPRA Nº5473 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE REQUISIÇÃO Nº35396 ORDEM DE COMPRA Nº5473 12,00
03/12/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 334019 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 03/12/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE REQUISIÇÃO Nº35396 ORDEM DE COMPRA Nº5473 12,00
05/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10229/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00