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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10287 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO PARA AQUECER BUCHAS,TROCAR BUCHAS MOLAS DIANTEIRAS E COXIM CÂMBIO TRASEIRO NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5655 REQUISIÇÃO Nº35629 NOTA FISCAL Nº619 E DOC.EM ANEXO. 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 REF.SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO PARA AQUECER BUCHAS,TROCAR BUCHAS MOLAS DIANTEIRAS E COXIM CÂMBIO TRASEIRO NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5655 REQUISIÇÃO Nº35629 NOTA FISCAL Nº619 E DOC.EM ANEXO. 630,00
25/11/2014 REF.SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO PARA AQUECER BUCHAS,TROCAR BUCHAS MOLAS DIANTEIRAS E COXIM CÂMBIO TRASEIRO NO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5655 REQUISIÇÃO Nº35629 NOTA FISCAL Nº619 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS P/NELSI FIM DA SEC.EDUCAÇÃO EM 25/11/14 630,00
26/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10287/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00