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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 15/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL Nº1401000185455 TELEFONE Nº3373 1301 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº70 E REQUISIÇÃO Nº30160 EM ANEXO. 444,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2014 VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL Nº1401000185455 TELEFONE Nº3373 1301 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº70 E REQUISIÇÃO Nº30160 EM ANEXO. 444,93
15/01/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO VALOR EMPENHADO REF.FATURA MENSAL Nº1401000185455 TELEFONE Nº3373 1301 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 70 E REQUISIÇÃO Nº30160 EM ANEXO. 444,93
TOTAL 444,93 444,93 0,00
SALDO A PAGAR 444,93