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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10300 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5642 REQUISIÇÃO Nº35611 E DOCUMENTO ANEXO. 88,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5642 REQUISIÇÃO Nº35611 E DOCUMENTO ANEXO. 88,66
27/11/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 2958 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 27/11/14 REF.AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5642 REQUISIÇÃO Nº35611 E DOCUMENTO ANEXO. 88,66
27/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10300/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 88,66
TOTAL 88,66 88,66 88,66
SALDO A PAGAR 0,00