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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10301 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DA DIREÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5643 REQUISIÇÃO Nº35617. 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DA DIREÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5643 REQUISIÇÃO Nº35617. 9,00
27/11/2014 LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 332695 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 27/11/14 REF. AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DA DIREÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5643 REQUISIÇÃO Nº35617. 9,00
TOTAL 9,00 9,00 0,00
SALDO A PAGAR 9,00