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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQX 3069 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº525 REQUISIÇÃO Nº30642 EM ANEXO. 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQX 3069 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº525 REQUISIÇÃO Nº30642 EM ANEXO. 61,00
13/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 261594 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 525 REQUISIÇÃO Nº 30642 61,00
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00