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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10369 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - INC 1465 DA SAÚDE CFE NF= 331584-330457. 202,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - INC 1465 DA SAÚDE CFE NF= 331584-330457. 202,36
27/11/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - INC 1465 DA SAÚDE CFE NF= 331584-330457 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SANDRO EM 27/11/2014 202,36
TOTAL 202,36 202,36 0,00
SALDO A PAGAR 202,36