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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10391 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº55 3373-1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5738 REQUISIÇÃO Nº35700 E DOCUMENTO Nº 1411.000590889 EM ANEXO. 268,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº55 3373-1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5738 REQUISIÇÃO Nº35700 E DOCUMENTO Nº 1411.000590889 EM ANEXO. 268,50
28/11/2014 FATURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5738 REQUISIÇÃO Nº 35700 E DOCUMENTO Nº 1411.000590889 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 28/11/2014 268,50
01/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10391/2014 OI S A - 3893 268,50
TOTAL 268,50 268,50 268,50
SALDO A PAGAR 0,00