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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10392 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Vigilancia Sanitaria Federal
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5735 REQUISIÇÃO Nº35703 DOCUMENTO Nº220536219276. 59,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5735 REQUISIÇÃO Nº35703 DOCUMENTO Nº220536219276. 59,96
28/11/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5735 REQUISIÇÃO Nº 35703 DOCUMENTO Nº 220536219276 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 28/11/14 59,96
01/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2014 EMBRATEL - 32867 59,96
TOTAL 59,96 59,96 59,96
SALDO A PAGAR 0,00