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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10409 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: ADESIVOS PARA VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5690 REQUISIÇÃO Nº35676 70,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5690 REQUISIÇÃO Nº35676 70,20
09/12/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.637.082 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 09/12/14 AQUISIÇÃO ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5690 REQUISIÇÃO Nº35676 70,20
09/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10409/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 70,20
TOTAL 70,20 70,20 70,20
SALDO A PAGAR 0,00