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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1048 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DP VEICULO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30656 ORDEM DE COMPRA Nº561 EM ANEXO. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DP VEICULO PLACA INC-1465 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30656 ORDEM DE COMPRA Nº561 EM ANEXO. 30,00
19/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2249 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 561 REQUISIÇÃO Nº 30656 30,00
24/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00