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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº547 REQUISIÇÃO Nº30611 EM ANEXO. 359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº547 REQUISIÇÃO Nº30611 EM ANEXO. 359,00
14/02/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3989 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 547/2014 REQUISIÇÃO Nº 30611 359,00
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00