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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10553 Data de lançamento: 02/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº5782 REQUISIÇÃO Nº35768 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº282640 EM ANEXO. 310,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2014 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº5782 REQUISIÇÃO Nº35768 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº282640 EM ANEXO. 310,97
02/12/2014 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF FRANCISCO TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5782 REQUISIÇÃO Nº 35768 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 282640 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 02/12/2014 310,97
11/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 310,97
TOTAL 310,97 310,97 310,97
SALDO A PAGAR 0,00