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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1058 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAR CONEXÃO HIDRÁULICA NO PISTÃO DA CONCHA,TIRAR TOCOS DE PARAFUSO,TRAVA PINO CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CONFORME REQUISIÇÃO Nº30589 ORDEM DE COMPRA Nº541 EM ANEXO. 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAR CONEXÃO HIDRÁULICA NO PISTÃO DA CONCHA,TIRAR TOCOS DE PARAFUSO,TRAVA PINO CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B CONFORME REQUISIÇÃO Nº30589 ORDEM DE COMPRA Nº541 EM ANEXO. 225,00
13/02/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 077 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 541/2014 REQUISIÇÃO Nº 30589/2014 225,00
17/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292059 PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2014 SANDRO LUIS ANSOLIN - 7110 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00