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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1063 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº528 REQUISIÇÃO Nº30645 EM ANEXO. 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº19 HW 140 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº528 REQUISIÇÃO Nº30645 EM ANEXO. 9,00
13/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 261590 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 528 REQUISIÇÃO Nº 30645 9,00
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00