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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1068 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO CAMINHÃO PLACA - ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30650 ORDEM DE COMPRA Nº533 EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO CAMINHÃO PLACA - ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30650 ORDEM DE COMPRA Nº533 EM ANEXO. 17,00
13/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 261577 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 533 REQUISIÇÃO Nº 30650 17,00
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00