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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 12/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA - ICW 9375 CFE REQUISIÇÃO Nº30651 ORDEM DE COMPRA Nº534 EM ANEXO. 98,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA - ICW 9375 CFE REQUISIÇÃO Nº30651 ORDEM DE COMPRA Nº534 EM ANEXO. 98,50
13/02/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 261575 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 534 REQUISIÇÃO Nº 30651 98,50
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 98,50
TOTAL 98,50 98,50 98,50
SALDO A PAGAR 0,00