| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10779 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO PARCELA FINAL 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2014 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF. PGTO PARCELA FINAL 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2014 | 864,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARCELA FINAL 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO/2014 | 864,00 | ||
| 10/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||