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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10800 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Vigilancia Sanitaria Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5830 REQUISIÇÃO Nº35805 E NOTA FISCAL Nº282641 EM ANEXO. 426,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5830 REQUISIÇÃO Nº35805 E NOTA FISCAL Nº282641 EM ANEXO. 426,92
03/12/2014 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5830 REQUISIÇÃO Nº35805 E NOTA FISCAL Nº282641 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 03/12/2014 426,92
04/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10800/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 426,92
TOTAL 426,92 426,92 426,92
SALDO A PAGAR 0,00