| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 10804 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9118 5460 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5828 REQUISIÇÃO Nº35803 E DOCUMENTO ANEXO. | 29,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9118 5460 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5828 REQUISIÇÃO Nº35803 E DOCUMENTO ANEXO. | 29,10 | ||
| 03/12/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº9118 5460 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5828 REQUISIÇÃO Nº35803 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 03/12/2014 | 29,10 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10804/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 29,10 | ||
| TOTAL | 29,10 | 29,10 | 29,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||