| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10817 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 | 10,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 | 10,69 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.618.269 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 | 10,69 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 10,69 | ||
| TOTAL | 10,69 | 10,69 | 10,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||