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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10817 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 10,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 10,69
05/12/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.618.269 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5817 REQUISIÇÃO Nº35743 10,69
05/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 10,69
TOTAL 10,69 10,69 10,69
SALDO A PAGAR 0,00