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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10832 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:35800 ORDEM COMPRA Nº5826 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 845,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:35800 ORDEM COMPRA Nº5826 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 845,60
10/12/2014 LIQUIDADO DANFE Nº 006.650.327 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 10/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:35800 ORDEM COMPRA Nº5826 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 845,60
11/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10832/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 845,60
TOTAL 845,60 845,60 845,60
SALDO A PAGAR 0,00