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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10847 Data de lançamento: 04/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5697 REQUISIÇÃO Nº35643 DANFE Nº006.625.888 EM ANEXO 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5697 REQUISIÇÃO Nº35643 DANFE Nº006.625.888 EM ANEXO 162,00
04/12/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5697 REQUISIÇÃO Nº35643 DANFE Nº006.625.888 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 04/12/2014 162,00
05/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1588 PAGTO. REF. EMPENHO 10847/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00