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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10849 Data de lançamento: 04/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5861 REQUISIÇÃO:35834 NOTA FISCAL Nº812 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO.........R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 452,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2014 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5861 REQUISIÇÃO:35834 NOTA FISCAL Nº812 E DOCUMENTO ANEXO. BRUTO.........R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 452,00
04/12/2014 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO DATASUS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 5861 REQUISIÇÃO:35834 NOTA FISCAL Nº812 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 04/12/2014 BRUTO.........R$ 452,00 ISSQN(2%).....R$ 9,04 LIQUIDO.......R$ 442,96 452,00
04/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10849/2014 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 452,00
TOTAL 452,00 452,00 452,00
SALDO A PAGAR 0,00