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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10853 Data de lançamento: 04/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5859 REQUISIÇÃO Nº35847. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5859 REQUISIÇÃO Nº35847. 90,00
08/12/2014 LIQUIDADO NF= 3648 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5859 REQUISIÇÃO Nº35847.PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5925 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330/2014 90,00
08/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10853/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00