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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1087 Data de lançamento: 14/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA Nº1402.000064347 DO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 ORDEM DE COMPRA Nº581 REQUISIÇÃO Nº 30678 EM ANEXO. 479,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA Nº1402.000064347 DO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1072 ORDEM DE COMPRA Nº581 REQUISIÇÃO Nº 30678 EM ANEXO. 479,36
14/02/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA Nº 1402.000064347 DO TELEFONE PABX CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.3373.1072 ORDEM DE COMPRA Nº 581 REQUISIÇÃO Nº 30678 EM ANEXO. 479,36
14/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2014 OI S A - 3893 479,36
TOTAL 479,36 479,36 479,36
SALDO A PAGAR 0,00