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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10901 Data de lançamento: 05/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº35884 E RECIBO DE RPA Nº10 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2014 REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº35884 E RECIBO DE RPA Nº10 EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 20,00
05/12/2014 REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5902 REQUISIÇÃO Nº35884 E RECIBO DE RPA Nº10 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELCI FIM EM 05/12/2014 VALOR BRUTO....... R$ 20,00 INSS(11%)......... R$ 2,20 LIQUIDO........... R$ 17,80 20,00
05/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10901/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00