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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10917 Data de lançamento: 08/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/12/2014 COM OS ALUNOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PROJETO ACONCHEGO ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA CONHECER O ZOOLÓGICO E O PAPAI NOEL CFE ORDEM COMPRA:5887 BRUTO: R$ 520,00 ISSQN(3%): R$ 15,60 LIQ. : R$ 504,40 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2014 PRÉVIO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/12/2014 COM OS ALUNOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PROJETO ACONCHEGO ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA CONHECER O ZOOLÓGICO E O PAPAI NOEL CFE ORDEM COMPRA:5887 BRUTO: R$ 520,00 ISSQN(3%): R$ 15,60 LIQ. : R$ 504,40 520,00
16/12/2014 LIQUIDADO NF= 373 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 16/12/14 SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/12/2014 COM OS ALUNOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PROJETO ACONCHEGO ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA CONHECER O ZOOLÓGICO E O PAPAI NOEL CFE ORDEM COMPRA:5887 BRUTO: R$ 520,00 ISSQN(3%): R$ 15,60 LIQ. : R$ 504,40 520,00
16/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10917/2014 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMÃOS LTDA - ME - 6932 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00