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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10924 Data de lançamento: 08/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO-RS CFE OFÍCIO Nº34/2014 NF=3311 REQUISIÇÃO Nº35918 ORDEM DE COMPRA Nº5935 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2014 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO-RS CFE OFÍCIO Nº34/2014 NF=3311 REQUISIÇÃO Nº35918 ORDEM DE COMPRA Nº5935 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 73,00
08/12/2014 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR NA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO-RS CFE OFÍCIO Nº 34/2014 NF=3311 REQUISIÇÃO Nº35918 ORDEM DE COMPRA Nº 5935 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 08/12/2014 73,00
08/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2014 JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER - 6224 73,00
TOTAL 73,00 73,00 73,00
SALDO A PAGAR 0,00