| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 10931 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5925 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330/2014 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5925 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330/2014 | 65,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 703 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 12/12/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5925 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330/2014 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||