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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1094 Data de lançamento: 14/02/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 CONFORT,PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30629 ORDEM DE COMPRA Nº601 E RESPECTIVAS COTAÇÕES DE PREÇO ANEXO. 280,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 CONFORT,PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30629 ORDEM DE COMPRA Nº601 E RESPECTIVAS COTAÇÕES DE PREÇO ANEXO. 280,44
07/03/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9018 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 07/03/14 REF.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇAS CFE ORDEM COMPRA Nº 601 REQUISIÇÃO Nº 30629 E COTAÇÕES DE PREÇO EM ANEXO 280,44
TOTAL 280,44 280,44 0,00
SALDO A PAGAR 280,44