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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10945 Data de lançamento: 08/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE COM A EQUIPE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5905 REQUISIÇÃO Nº35873 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE COM A EQUIPE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5905 REQUISIÇÃO Nº35873 193,00
10/12/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE SAÚDE COM A EQUIPE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5905 REQUISIÇÃO Nº35873, CUPOM FISCAL Nº053565. 193,00
11/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10945/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00