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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10975 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI ROCHA EM VIAGEM A SOLEDADE - RS LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMAJA NO DIA 04/12/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 20904 OFÍCIO Nº028/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5951 REQUISIÇÃO Nº35894 EM ANEXO. 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI ROCHA EM VIAGEM A SOLEDADE - RS LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMAJA NO DIA 04/12/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 20904 OFÍCIO Nº028/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5951 REQUISIÇÃO Nº35894 EM ANEXO. 18,50
09/12/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. SADI ROCHA EM VIAGEM A SOLEDADE - RS LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COMAJA NO DIA 04/12/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NF= 20904 OFÍCIO Nº028/2014 ORDEM DE COMPRA Nº5951 REQUISIÇÃO Nº35894 EM ANEXO. 18,50
10/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10975/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 18,50
TOTAL 18,50 18,50 18,50
SALDO A PAGAR 0,00